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2021年bob直播官网单位预算

发布时间:2021年02月21日 被访问  108  次

 

第一部分  bob直播官网概述

一、主要职能

第二部分  bob直播官网2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  bob直播官网2021年单位预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分

bob直播官网概况

 

一、主要职能

(一)坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向,以立德树人为根本任务,重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师,同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。 

(二)坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接,专业设置与区域经济发展紧密结合,适应新型工业化发展和产业优化升级的需要,适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求,建立与产业发展相协调的专业调整机制。为社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历教育。

(三)紧密结合海南建设自贸区(港)建设,以“聚焦国际旅游,深耕现代服务”为特色,遵循技能型人才成长规律和职业教育办学规律,培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略,积极寻求国际合作交流,拓展师生国际视野,培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

(四)以内涵质量提升为中心,致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点,不断完善考核评价机制和激励机制,促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心,以优化结构为重点,以机制创新为导向,优化配置资源,加强“双师型”教师队伍建设,打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。

(五)牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,秉承“高端引领 、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念;学院坚持产教融合,构建专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与工作过程对接,不断深化校企合作,开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式,致力创全国职教品牌,建技能英才高地,建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院,打造双一流技师学院。


 

第二部分

bob直播官网2021年单位预算表

 

bob直播官网2021年单位预算表主要包括10类表格(详见2021年bob直播官网预算公开表):

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

 


第三部分

bob直播官网2021年单位预算情况说明

 

一、关于bob直播官网2021年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

   bob直播官网2021年单位财政拨款收支总预算8443.77万元。其中,收入总计8443.77万元,包括一般公共预算拨款收入7828.95万元,上年结转614.82万元;支出总计8443.77万元,包括教育支出7776.73万元、社会保障和就业支出358.42万元、卫生健康支出122.73万元、住房保障支出185.90万元。

二、关于bob直播官网2021年单位一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

bob直播官网2021年一般公共预算当年预算数8443.77万元,比上年预算数6609.11万元增加1834.66万元,主要是因为今年增加中等职业教育1622.60万元,涉及到教育发展专项资金和现代职业教育质量提升专项资金,其中结转上年教育发展专项资金600万元,增加今年现代职业质量提升专项资金1022.60万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7776.73万元,占92.11%;社会保障和就业支出358.42万元,占4.24%;卫生健康支出122.73万元,占1.45%;住房保障支出185.90万元,占2.20%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算数为1622.60万元,比上年预算数增加1622.60万元。主要是增加现代职业教育质量提升计划资金,用于改善学院办学条件。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2021年预算数为6154.13万元,比上年预算数增加196.12万元。主要是因为增加教育发展专项资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为231.01万元,与上年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为115.51万元,与上年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2021年预算数为11.90万元,比上年增加11.90万元,主要因为预算报表统计口径变化,单位预算包含中央转移支付资金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为122.73万元,与上年预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为185.90万元,与上年预算数持平。

三、关于bob直播官网2021年单位一般公共预算基本支出情况说明

bob直播官网2021年单位一般公共预算基本支出为4339.75万元,其中:

(一)人员经费2651.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金及其他工资福利支出等。

(二)公用经费1687.86万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

四、bob直播官网2021年单位“三公”经费预算情况说明

bob直播官网2021年单位“三公”经费预算数为11万元,其中:

(一)因公出国(境)经费3万元,较上年预算减少53.85%,主要原因是压减“三公”经费支出。根据学院计划,拟安排出国(境)团组1次,出国(境)6人。主要是配合上级相关单位组团出国(境)交流学习。

(二)公务用车购置及运行费5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),较上年预算下降23.08%,主要原因是严格落实公务车使用管理规定,压减车辆运行维护费。

(三)公务接待费3万元,较上年预算下降25%,主要原因是严格执行公务接待审批制度,压缩公务接待费用。预计2021年公务接待20批,共计120人。

五、关于bob直播官网2021年单位政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于bob直播官网2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,bob直播官网所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。bob直播官网2021年收支总预算10601.08万元。

七、关于bob直播官网2021年单位收入预算情况说明

bob直播官网2021年单位收入预算10601.08万元,其中:一般公共预算拨款收入7828.95万元,占73.85%;财政专户管理资金收入213.31万元,占2.01%;事业收入170万元,占1.60%;其他收入1,774.00万元,占16.73%;上年结转收入614.82万元,占5.81%。比上年预算数6674.11万元增加3926.97万元,主要增加教育发展专项资金768.83万元、现代职业教育质量提升计划专项资金1022.6万元及其他收入1,774.00万元,其他收入为三亚财政拨款。

八、关于bob直播官网2021年单位支出预算情况说明

bob直播官网2021年单位支出预算10601.08万元,其中:基本支出4339.75万元,占40.94%;项目支出6261.33万元,占59.04%。比上年预算数6674.11万元增加3926.97万元,主要是把教育发展专项资金768.83万元、现代职业教育质量提升计划专项资金1022.60万元及其他收入1,774.00万元纳入2021年预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年bob直播官网政府采购预算总额278.88万元,其中:政府采购货物预算278.88万元,政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至20201231日,bob直播官网共有车辆28辆,其中,特种专业技术用车5辆、其他用车23辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2021年bob直播官网共15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算9986.28万元。

  

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

附件:2021年bob直播官网预算公开表.xls